按照上年《省属高校追赶超越半年考核工作方案》的要求,审计处对我校2017年度财务收支状况进行了内部审计。3月28日下午,总会计师徐晓峰在逸夫楼406会议室主持召开审计整改落实座谈会,对下一步整改工作的落实与推进做出安排部署。审计处、财务处负责人及相关人员参加了会议。
会上,审计处汇报了审计报告的情况,重点说明审计过程中发现的问题以及针对问题提出的审计建议,并就审计整改的政策性要求作了解读。财务处与会人员就审计的问题发表了意见,负责人就审计整改做了表态发言。
总会计师徐晓峰指出,加强审计整改既是审计监督的关键环节也是严肃财经纪律、促进规范管理的重要举措,并从三个方面对下一步审计整改落实提出要求:一是对审计发现的问题要认真梳理分析,制定整改措施。二是要增强部门间协调配合,以问题为导向建立长效机制,从根本上规范财务管理,规避财务风险。三是要通过落实审计整改工作不断提高业务能力和政策水平。